RENOBO-IP-04-2026
RENOBO-IP-04-2026
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE DETALLE, LA GESTIÓN DE PERMISOS Y OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS CORRESPONDIENTES Y LA CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (CAPS) BRAVO PÁEZ UBICADO EN LA CALLE 35B SUR NO. 25 A - 37, LOCALIDAD RAFAEL URIBE DE BOGOTÁ D.C."
RENOBO-IS-05-2025
RENOBO-IS-05-2025
ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS DE DETALLE, LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS Y LA EJECUCIÓN DE LAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DEL EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL JUVENIL, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE ABRIL 2026
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE ABRIL 2026
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE ABRIL 2026
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CORTE ABRIL 2026
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CORTE ABRIL 2026
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CORTE ABRIL 2026
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE ABRIL 2026
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE ABRIL 2026
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE ABRIL 2026
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORTE ABRIL 2026
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORTE ABRIL 2026
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORTE ABRIL 2026
Informe Final de Auditoría Interna Estructuración de Proyectos – Radicado I2026001332
Informe Final de Auditoría Interna Estructuración de Proyectos – Radicado I2026001332
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026, y conforme al procedimiento vigente de Auditorías Internas y de la normatividad aplicable, se adjunta el Informe Final de Auditoría Interna realizado al proceso de Estructuración de Proyectos.
Informe Final de Auditoría Interna de Seguimiento a la Gestión Comercial – Radicado I2026001330
Informe Final de Auditoría Interna de Seguimiento a la Gestión Comercial – Radicado I2026001330
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, se adjunta el Informe Final de Auditoría Interna de Seguimiento a la Gestión Comercial.