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Informes de gestión, evaluación y auditoría

Información relacionada con los informes, planes de mejoramiento, entes y mecanismos de supervisión y control. La información se encuentra organizada de la siguiente manera:

A continuación podrá buscar la información de su interés, filtrando por cualquiera de estas categorías o escribiendo palabras clave.

Categoría Nombre Fecha de Expedición Documento Adjunto
Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe Final Trabajo de Auditoria Interna “Plan Parcial de Renovación Urbana – Voto Nacional la Estanzuela”. RAD I2023000025 05-01-2023 Documento: Informe Final Trabajo de Auditoria Interna “Plan Parcial de Renovación Urbana – Voto Nacional la Estanzuela”. RAD I2023000025 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe Final Trabajo de Auditoria Interna “Costeo de Proyectos y Rentabilidad de la Empresa”. RAD I2022003612 26-12-2022 Documento: Informe Final Trabajo de Auditoria Interna “Costeo de Proyectos y Rentabilidad de la Empresa”. RAD I2022003612 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria INFORME AUDITORIA "TERCEROS CONCURRENTES" RAD I2022003347 28-11-2022 Documento: INFORME AUDITORIA "TERCEROS CONCURRENTES" RAD I2022003347 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria INFORME AUDITORIA "TERCEROS CONCURRENTES" RAD I2022003347 28-11-2022 Documento: INFORME AUDITORIA "TERCEROS CONCURRENTES" RAD I2022003347 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria INFORME SEGUIMIENTO RESOLUCION MINTIC 1519 - LEY 1712 RAD I2022003296 22-11-2022 Documento: INFORME SEGUIMIENTO RESOLUCION MINTIC 1519 - LEY 1712 RAD I2022003296 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria INFORME SEGUIMIENTO COMITE SOSTENIBILIDAD CONTABLE RAD I2022003123 02-11-2022 Documento: INFORME SEGUIMIENTO COMITE SOSTENIBILIDAD CONTABLE RAD I2022003123 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA, PRIMER TRIMESTRE DE 2022 14-09-2022 Documento: INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA, PRIMER TRIMESTRE DE 2022 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO CORTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 14-09-2022 Documento: INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO CORTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria INFORME FINAL DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL – PAA 2022. RAD I2022002682 09-09-2022 Documento: INFORME FINAL DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL – PAA 2022. RAD I2022002682 Abre en una nueva ventana
Informes de gestión, evaluación y auditoria INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE DE 2022.RAD I2022002688 09-09-2022 Documento: INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE DE 2022.RAD I2022002688 Abre en una nueva ventana