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MATRIZ ANEXA- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE ABRIL – JUNIO DE 2023 – RADICADO I2023002124.

MATRIZ ANEXA- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE ABRIL – JUNIO DE 2023 – RADICADO I2023002124.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se remite Informe seguimiento del Plan Mejoramiento por procesos y la matriz de seguimiento corte abril – junio de 2023, esta última se encuentra publicada en la página Web de la Empresa en el Link: https://www.renobo.com.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-degestion-evaluacion-y-auditoria/planes-de-mejoramiento con fecha de expedición del 21 de julio de 2023 denominada “Matriz de seguimiento Plan de Mejora

Mar, 07/11/2023 - 13:44

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE ABRIL – JUNIO DE 2023 – RADICADO I2023002124.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE ABRIL – JUNIO DE 2023 – RADICADO I2023002124.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se remite Informe seguimiento del Plan Mejoramiento por procesos y la matriz de seguimiento corte abril – junio de 2023, esta última se encuentra publicada en la página Web de la Empresa en el Link: https://www.renobo.com.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-degestion-evaluacion-y-auditoria/planes-de-mejoramiento con fecha de expedición del 21 de julio de 2023 denominada “Matriz de seguimiento Plan de Mejora

Mar, 07/11/2023 - 13:43

MATRIZ - SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2023003195.

MATRIZ - SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2023003195.

 

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe del Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Mié, 25/10/2023 - 15:31

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2023003195.

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2023003195.

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe del Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Mié, 25/10/2023 - 15:29

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE DE 2023 – RADICADO I2023003041.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE DE 2023 – RADICADO I2023003041.

Dando alcance al radicado I2023002263 del 04/08/2023, la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero 21 de 2016 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del ga

Mar, 10/10/2023 - 16:16

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR PARA INVERSIÓN Y OPERACIÓN – JUNIO 7 DE 2023 – RADICADO E2023002907.

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR PARA INVERSIÓN Y OPERACIÓN – JUNIO 7 DE 2023 – RADICADO E2023002907.

De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja menor para Gastos de Inversión y Operación que se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria.

Vie, 29/09/2023 - 15:21

INFORME DE ARQUEO CAJA MENOR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – JUNIO 14 DE 2023 - RADICADO E2023002906.

INFORME DE ARQUEO CAJA MENOR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – JUNIO 14 DE 2023 - RADICADO E2023002906.

De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja Menor para Gastos de Funcionamiento a cargo de la Subgerencia de Gestión Corporativa.

Vie, 29/09/2023 - 15:19

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 – RADICADO I2023002263.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 – RADICADO I2023002263.

El presente informe corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa, así como las recomendaciones para su control, correspondiente al segundo trimestre de 2023 comparado con el mismo período de la vigencia 2022.

Mar, 22/08/2023 - 14:53
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