Plan Anual de Adquisiciones versión 11
Plan Anual de Adquisiciones versión 11
Plan Anual de Adquisiciones versión 11
Plan Anual de Adquisiciones versión 10
Plan Anual de Adquisiciones versión 10
Plan Anual de Adquisiciones versión No 10
INFORME ATENCIÓN REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL – PRIMER SEMESTRE 2022. RAD I2022002482
INFORME ATENCIÓN REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL – PRIMER SEMESTRE 2022. RAD I2022002482
En cumplimiento de las actuaciones establecidas en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 y de su rol de “Relación con entes externos de control”, donde la Oficina de Control Interno
sirve como puente y canal entre los entes externos de control y la Empresa con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos, se da a conocer el presente informe
donde se detalla gráfica y analíticamente, el comportamiento de los requerimientos recibidos y tramitados por la Empresa de los entes de control durante el primer semestre de 2022,
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión de julio 2022
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión de julio 2022
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN A 31 DE JULIO DE 2022
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos de julio 2022
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos de julio 2022
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022
Licitación Pública Programa de Seguros Proceso ERU-LP-03-2022
Licitación Pública Programa de Seguros Proceso ERU-LP-03-2022
Contratar los Seguros que Amparen los Intereses Patrimoniales Actuales y Futuros, así como los Bienes de Propiedad de la Empresa, Incluidos los SOAT, que estén bajo su Responsabilidad y Custodia y Aquellos que sean Adquiridos para Desarrollar sus Funciones, así como una Póliza de Vida Grupo para los Trabajadores Sindicalizados de la Empresa y Cualquier otra Póliza de Seguros que Requiera la Empresa en el desarrollo de su Actividad.
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO, JUNIO 22 DE 2022. RAD I2022002399
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO, JUNIO 22 DE 2022. RAD I2022002399
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022, se realizó arqueo a la caja menor de funcionamiento de la Subgerencia de Gestión Corporativa,
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE 30 DE JUNIO DE 2022 RAD I2022002401
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE 30 DE JUNIO DE 2022 RAD I2022002401
Realizar el seguimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con el fin de verificar su cumplimiento y el estado de las mismas por parte de la Oficina de Control Interno
INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022. RAD I2022002402
INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022. RAD I2022002402
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se da a conocer que el informe mencionado en el asunto se desarrolla en cumplimiento del Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019, así como de lo señalado en la Circular Externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual estipula que el reporte debe publicarse en la página web de la Entidad a más tardar el 30 de Julio de la vigencia, acción a la cual se dio cumplimiento