ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2023
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.
Conforme a lo dispuesto en la comunicación interna I2023000113 del 20 de enero de 2023, la oficina de Control Interno procedió, conforme a los roles establecidos en el Decreto 648 de 1017, a efectuar el seguimiento respectivo frente a los resultados del cierre presupuestal de la vigencia 2023.
Una vez revisada la retroalimentación a que hace referencia la citada comunicación interna emitida por la Subgerencia de Gestión Corporativa a los responsables de los Acuerdos de Gestión, la Oficina de Control Interno, informa sobre el seguimiento realizado.
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a la Gestión del Suelo, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisione
Evaluar el avance de la Implementación de la Política de Gobierno Digital en la Empresa, en relación con los tres (3) habilitadores transversales que permiten el despliegue de los componentes de la Política de Gobierno Digital, conforme lo establecido en el Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" y en el Manual de
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo, contentivos en el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” remite informe Ejecutivo de los resultados del Índice de Desempeño Institucional IDI, de la Empresa de
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al PPRU Voto Nacional - AMD2 Alcaldía Local de los Mártires, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, se realizó evaluación al Plan Parcial Renovación Urbana Voto Nacional – AMD1 – Bronx Distrito Creativo. Como parte de esta evaluación, se hace entrega del Informe Final de Auditoría.
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.