Certificación de los Estados Financieros octubre 2021
Certificación de los Estados Financieros octubre 2021
Certificación de los Estados Financieros octubre 2021
Notas a los Estados Financieros octubre 2021
Notas a los Estados Financieros octubre 2021
Notas a los Estados Financieros octubre 2021
Estado de Resultado Integral Individual octubre 2021
Estado de Resultado Integral Individual octubre 2021
Estado de Resultado Integral Individual octubre 2021
INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PETI. RAD I2021003066
INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PETI. RAD I2021003066
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se allega el Informe Definitivo de Auditoría Interna al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2021 RAD I2021003067
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2021 RAD I2021003067
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG con corte al 30 de septiembre de 2021.
INFORME INTEGRAL CICLO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD 2021. RAD I2021003028
INFORME INTEGRAL CICLO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD 2021. RAD I2021003028
Evaluar la idoneidad y conformidad de los procesos a auditar, acorde a los objetivos y requisitos establecidos para el mismo.
INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, RAD I2021003039
INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, RAD I2021003039
Conforme los roles de la Oficina de Control Interno, se procede a presentar el Informe al Seguimiento a la Implementación del Código de Integridad en la Empresa, con corte al 31 de octubre de 2021,
PAD-URB-01-2021
PAD-URB-01-2021
CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE No. 5 Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL URBANISMO DE LA CIUDADELA EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE BOSA.
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos de octubre 2021
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos de octubre 2021
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021